年
月期
決算説明会
年
月
日
企業概要
201
年
月期
決算概況
中期経営計画
検証
今後
経営方針
中期経営計画
企
業
概
要
社
名
フ
ッ
株式会社
本
社
埼玉県
いた
市桜
田島
8-4-19
設
立
昭和
55
月
資
本
金
億
百万
従
業
員
名
連結
成
27
3
月現在
場先
東証
JA
A
ン
事業
容
製造業
流通業
金融業等向け
情報
ビ
事業
連結子会社
株式会社
ベ
岩手県
企業及び自治体向けを中心
当社
連携
事
業
所
展
開
● ●●
●
●
●
●●
海道営業所
大船渡
ン
熊谷
ン
秩父営業所
パ
フ
ッ
テ
本社
西日本支社
東
営業所
※
主要顧客対応
た
ビ
点
し
展開
●
ベ
本社
中部
ン
●
東京
フ
●
盛岡
ン
●
当社
事業
分
セ
ン
•
運用
管理
ビ
ン
ソコン教育
保守
ビ
等
テ
運用
管理等
•
画像処理
や生コン
業界向け
等
自社開発
商品
販売 及び ネッ
ワ
構築等
ンフ
ビ
テ
販売
•
製造業
流通業
金融業等幅広く
プ
ン
受
開発業務を行う
た
主
製造業向け
事業
コン
開発を行う
ソフ
開発
•
ソコン
及び周辺機器
ッ
ソフ
等
仕入
販売
201
年
月期
連結決算概況
決算期
単
百万
201
年
月期
201
年
月期
前期比
-
増減率
売上高
,
,
%
売上総利益
利益率
,
(21.2%)
,
(19.9
%
)
△
△
%
販売管理費
,
,
△
△
%
営業利益
△
△
%
経常利益
△
△
%
当期純利益
△
△
%
当期連結決算
増収
減益
た
売
高
ソフ
ア開発
運用
管理等
増加
増収
利益
い
機器販売
売
減少
よ
減益
201
年
月期
事業
分別
売上高
単位
百万円
運用
管理等
販売
ソフ
開発
機器等販売
画像処理
SS
出荷
生コン
プ
ン
向け操作盤及び
療
増加
ンフ
ビ
農業生産管理
等
減少し前期並
機器販売
保守及び
ッ
販売
減少等
減収
ン
業務
減少した
運用業務
ビ
及び
療
保守
増加
増収
大型開発案件
前期
込
大幅増収
1,689
1,539
1,411
1,696
2,736
2,727
2,830
2,867
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
月期
月期
事業
分売
高
前期比
(+37)
(
△
9)
(
△
150)
300
350
400
450
500
単
百万
ン
別売
総利益差異
シ
ス
テ
ム
運
用
・
管
理
等
シ
ス
テ
ム
販
売
△
201
年
月期
営業利益分析
セ
ン
別
売
総利益
運用・管理等
増益
た他
減
益
あ
た
特
ソフ
ア開発減益
影響
大
く
経費節減
よ
販管費減
あ
た
当期営業利益
減益
た
営
業
利
益
前
期
全
社
費
用
ソ
フ
ト
ア
開
発
営
業
利
益
機
器
等
販
売
販
管
費
445
△
13
+
36
△
5
△
77
△
14
+
11
381
201
年
月期
事業
分別
セ
ン
利益
分
(
単位
百万円
4
月期
セク
メ
ト利益
A)
5
月期
セク
メ
ト利益
B)
前期比
-
増減率
テ
運用
管理等
%
テ
販売
%
ソフ
開発
△
△
%
機器等販売
△
△
%
調整額
販売費
一般管理費
△
△
△
%
合
計
△
△
%
運用
管理等
売
高増加
伴い増益
販売
減収
あ
た
利益率
改善
よ
増益
201
年
月期
売上高
推移
売
高
2013
年以降
増収基調
転
9,053
8,481
7,866
7,659
8,469
8,667
8,829
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
201
年
月期
営業利益
推移
352
461
248
237
449
446
381
100
200
300
400
500
営業利益
2013
年以後回復
た
そ
後低迷
当期
減益
た
資産
部
債
部
流動資産
3,563
流動
債
2,041
固定資産
2,376
資産合計
5,939
固定
債
442
債合計
2,483
資本
部
資本合計
1,831
負債
資本合計
3,135
純資産
部
純資産合計
3,456
債
純資産合計
5,939
(
単位
百万円
資産
部
債
部
流動資産
3,563
流動
債
2,041
固定資産
2,376
資産合計
5,939
固定
債
442
債合計
2,483
資本
部
資本合計
1,831
負債
資本合計
3,135
純資産
部
純資産合計
3,456
債
純資産合計
5,939
(
単位
百万円
201
年
月期
連結
務諸表
自己資本比率
48.8%
➜
58.2%
純資産合計
資産
部
債
部
純資産
部
(
単位
百万円
201
年
月期
連結
務諸表
一株当り純資産
円
銭
流動資産
3,563
流動
債
2,041
固定資産
2,376
資産合計
5,939
固定
債
442
債合計
2,483
純資産合計
3,456
債
純資産合計
5,939
株当
り純資産
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012
度
2013
度
2014
度
中計
業績推移
比較
売
高
(
計画
)
売
高
営業利益
(
計画
)
営業利益
201
年
月期
中計と
損益比較
14中計
当初
計画通
タ
あ
た
画像処理事業
拡大
計画通
推進
た
E
P事業
推進
遅
伴い
計画
い
離
拡大
た
単位
百万円
連結
中計
損益目標と
差異
(
最終年度
)
売上高
億円
売上高差異
△
億円
営業利益
.5
億円
201
年
月期
中計事業
分と
比較
画像処理事業
農業生産管理
療
自社開発ソフ
大
推進
計
画通
進
った
等
計画を大幅
回った
計画並
推移した
ン
活用案件
獲得
った
等
回
事業
推進
全体的
遅
計画を
回った
1,533
1,772
3,885
3,118
1,539
1,696
2,727
2,867
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
事業
分売
高
中計比較
実績
2014
度
中計
2014
度
単位
百万円
連結
運用
管理等
販売
ソフ
ア開発
運
用
管理等
販
売
合計
63.4
%
201
年
月期
当社
事業
分構成比
ッ
ビ
ネ
拡大を目指
事業
推進
画像処理事業を中核
た
販売
拡大
遅
売
比率
目標を
回
た
5
年度
売上比率目標
テ
販売
+
テ
運用
管理
%以上
2014
年度実績
.
%
ソフ
開発
19.2%
運用
管理等
32.5
%
販売
30.9
%
事業
分別売
高
構成比
機器等販売
I
業界
最近
動向
市場
情
報
サ
ビ
業
界
マ
ン
制度対応等
情報
投資
増
加傾向
推移
当
面
成長
国
経済及
び国
企業
海外展
開
市場
大幅
成長
期待し
たい
親会社
あ
太平洋セ
ント
プに
い
復興
需要や防災
減災及び東京オ
ンピッ
開催によ
社会
基盤産業
成長を目指
い
こ
に伴い
テ
基盤変更開発等
期待さ
主要顧客
新規基幹
テ
再構築
決定
い
ほ
工場系標準
テ
国内工場横展開及び海外展
開
そ
他大型プロ
ェ
ト
予定さ
い
一
方
将来現行
ホ
ト保守運用終了
見込ま
当社主力顧客
あ
生コン
ト業界
災害復興需
要等
増加に転
東京オ
ンピッ
も控え
い
依然工場
減少
い
計画以上
需要
あった生コ
ンプ
ント向け操作盤更新も
一服
見通
あ
2.顧客動向
経営ビ
ョン
今後、50年、100年と生
残
企業
グループと
社会や人
必要とす
システムやサービス
を創出し、提供し続け
企業グループと
社会的責任を果たし、社会
貢献す
企業
•
販売及び
運用管理等を主力事業領域
し
そ
中
一定
事業規模を確保
分
成長
期
待
分
並び
競
力
あ
分
を中核事業
し
当
事業
要員
資源を
点配分
•
事業
ビ
ネ
を見直し
競
力を向
•
赤
案件及び赤
部門を解消
•
既
事業領域
い
新た
用途を開発
新
術及び新商品
調査
企画
開発を
推進
•
を掘
起
し
事業を
大
た
営業
を強
•
商品
ビ
品質向
緊密
関係構築
顧客満足度を向
連結
8,481
7,866 7,659
8,469 8,667
8,829 8,617
9,451
10,167
460
247
237
449
446
381
393
518
623
0
200
400
600
800
1,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
’
'
’
’
'
’
’
(
計画
’
(
計画
’
度
目標
売
高
営業利益
実績
中計
売
高
実績
→
17
中計
営業利益
(
実績
→
17
中計
1,689
1,539
1,521
1,561
1,595
1,411
1,696
1,570
1,916
2,167
2,736
2,727
2,652
3,041
3,382
2,830
2,867
2,873
2,934
3,023
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000'13 度 '14 度 '15 度
(
'16 度
(
'17 度
(